En Desarrollo del Plan Operativo Anual de la Oficina de Control Interno y en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Decretos 1068 DE 2015 y 1499 de 2017 del Gobierno Nacional, la Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento, por parte de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO de las normas de austeridad del gasto durante la vigencia fiscal Segundo Trimestre del 2021 con respecto Segundo trimestre de 2020.
Por su parte la Oficina de Control Interno, utilizó como herramienta de análisis la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO correspondiente a la vigencia de abril – junio de 2021 y 2020 las cuales determinan los rubros motivo de análisis para verificar las variaciones en cada uno de ellos y la información relacionada con las normas de austeridad del gasto.
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